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湖北黄冈:“五加五促”推动内部审计工作取得新成绩

  • 近年来,湖北省黄冈市审计局持续加强对全市内部审足球赌博计工作的指导和监督,促使该市内审机构和内审人员紧扣本地本单位中心工作,突出经营管理中的重、难、热点问题,依法有效开展内部审计工作,取得了新的成绩。

    一是加强财务收支审计,促进财务管理规范。把财务收支审计作为内审机构和内审人员的重要工作职责,全面监督检查本单位财务收支的真实、合法及效益情况,重点查找财务收支管理中存在的漏洞或不足,提出针对性改进措施。2017年,全市内审机构共开展财务收支审计项目982个,推动相关单位修订完善财务管理制度或措施2430余条,有效促进了各单位规范财务管理。

    二是加强效益审计,促进管理绩效提升。将效益审计理念贯穿到各类型审计工作中,全面关注资金效益、工作效率和制度效力,有效提升了管理绩效。如:黄商集团审计部在外埠造价咨询机构审核的冷库、香蕉库、消防站及附属工程结算资料基础上,经过多方调查取证,协助对结算事项与施工方、造价咨询公司达成一致意见,促进节约工程建设成本20余万元。

    三是加强经济责任审计,促进领导人员履职尽责。全面客观公正评价本单位本企业领导人员任期履职情况和经营业绩,促进增强领导干部和管理人员的经济责任意识、自我约束意识,进而推动领导人员认真履行职责、依法规范用权。如:黄梅县内审机构充分利用经济责任审计成果,将之与廉政建设和职业素养相结合,使经济责任审计成为正确评价领导人员经济责任、人事部门考核任用的重要依据。

    四是加强内部控制评审,促进防控经营管理风险。把本单位内控制度的建立健全和执行情况作为内审重点,查看会计组织是否健全、会计制度是否得到贯彻执行,查找出薄弱环节,及时消除风险隐患。如:黄冈市农商行内审机构对所有基层营业网点实行“时点不间断、业务全覆盖”审计,严格落实包片审计负责制,加强对信贷业务、内控制度执行情况、到期未收回贷款、新增贷款合规性及网点负责人和会计主管履职情况审计,有效防范和化解了信贷风险。

    五是加强建设项目审计,促进节约资金和提高质量。通过内部审计,有效防止了建设工程项目高估冒算行为,节约了建设资金,提高了工程质量。如:麻城市教育局内审机构组织对该市投资额过百万元的101个建设项目开展竣工决算审计,送审金额达1.2亿元,审减400万元。同时,查找出工程建设和管理中存在招投标不规范、监管不到位、合同签订不合规等问题,为规范该市教育系统工程项目建设和管理起到了积极作用。(张立平?柯鹏)